你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該按實(shí)際使用的時(shí)間
老師 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是按照投入使用還是發(fā)票時(shí)間入賬最好
固定資產(chǎn)折舊是按入賬時(shí)間跨月計(jì)提還是按照發(fā)票時(shí)間啊,實(shí)際是5月購(gòu)入,由于員工墊資導(dǎo)致七月報(bào)銷(xiāo)時(shí)再入賬的,這種應(yīng)該從幾月開(kāi)始折舊,實(shí)際五月就已經(jīng)使用了
稅法上是根據(jù)發(fā)票取得的時(shí)間來(lái)入賬,還是按發(fā)票的實(shí)際稅期來(lái)入賬?比如我公司取得了房屋租賃成本發(fā)票,因?yàn)橐咔榈脑?,稅?wù)局這兩天才開(kāi)門(mén),才能開(kāi)具,那發(fā)票上顯示的就是這兩天的時(shí)間,但是實(shí)際是2022年度租賃的費(fèi)用,這個(gè)如何鑒定?
老師請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)入賬時(shí)間,發(fā)票是8月29日開(kāi)具,實(shí)際支付是9月3日。那固定資產(chǎn)是按8月入賬還是9月?
固定資產(chǎn)入賬時(shí)間是根據(jù)發(fā)票時(shí)間,還是支付時(shí)間
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣(mài)貨,B平臺(tái)按以銷(xiāo)售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷(xiāo)售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_(kāi)工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問(wèn)我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類(lèi)的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒(méi)有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶(hù)做衣柜,包工包料的,對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢