你好,這個是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來的金額登記入賬,做了幾個月下來,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開,系統(tǒng)不熟悉,再加上價格經(jīng)常改動不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門來查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個問題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個辦法
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計(jì)反過來填寫金額和稅額的,然后實(shí)際做賬時是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計(jì)算的金額和稅額,導(dǎo)致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致,這個怎么處理?。课也榱藦慕⒇?cái)務(wù)軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開票(就開了一張合計(jì)銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r銷售單沒開發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點(diǎn)差異
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項(xiàng)目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
這個在今年給他補(bǔ)上就可以了。
小規(guī)模,取得的發(fā)票
借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應(yīng)付款。假設(shè)是成本費(fèi)用的。
有三張發(fā)票,每個差一分,按您說的,做這一筆分錄可以不哦
可以的,可以這么做的。
年報(bào)匯繳清算還是去年的數(shù)據(jù)報(bào)嗎
匯算清繳這幾分錢需要納稅調(diào)減
沒有搞明白
然后具體的哪一個沒有明白,借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應(yīng)付款。這個是補(bǔ)成本費(fèi)用的,然后匯算清繳的時候,你是不少抵扣了3分錢,那納稅調(diào)減3分就行。還有這個金額不算大,你抵扣不抵扣都行。匯算清繳也就是調(diào)整不調(diào)整都可以的。
謝謝老師啦!
不要客氣,工作愉快。