這個(gè)做原材料里面的領(lǐng)用的時(shí)候做工程施工

老師,鋪路用的石料記入什么費(fèi)用? 如果是非建筑企業(yè),購(gòu)入的鋪路石料,未使用前記入工程物資,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入在建工程 如果是建筑企業(yè),購(gòu)入的鋪路石料,未使用前計(jì)入庫(kù)存商品,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 老師,可以幫我分析一下嗎? 建筑企業(yè)和非建筑企業(yè)的這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,鋪路用的石料記入什么費(fèi)用? 如果是非建筑企業(yè),購(gòu)入的鋪路石料,未使用前記入工程物資,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入在建工程 如果是建筑企業(yè),購(gòu)入的鋪路石料,未使用前計(jì)入庫(kù)存商品,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 老師,可以幫我分析一下嗎?
老師你好我想問(wèn)問(wèn)公司營(yíng)業(yè)范圍,建筑材料和工程施工,用于銷售材料時(shí),提供成本購(gòu)進(jìn)計(jì)入庫(kù)存商品,那用于開(kāi)工程款接的零活,成本進(jìn)來(lái)時(shí)怎么做賬,借庫(kù)存商品還是借原材料還是什么?請(qǐng)老師指點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)公司場(chǎng)地是租的,那我們公司實(shí)行修善裝修還自建圍墻購(gòu)買的材料水泥沙子水電用品計(jì)入什么科目,那些農(nóng)民工小工工資計(jì)入什么科目
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,假如我們公司是建筑行業(yè),但是有兩種情況,我們是在房地產(chǎn)商承包的工地,修一個(gè)小區(qū),然后材料由我們公司購(gòu)買,采購(gòu)的材料和工地上一部分人員工資應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?還有假如找了一個(gè)人做水電,這個(gè)人先墊付購(gòu)買的材料和這個(gè)人的工資計(jì)入什么科目呢,然后工地上的其他工人我們下面又有勞務(wù)公司承包,但材料還是由我們公司購(gòu)買
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


完整分錄是這樣嘛 購(gòu)入材料 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料 借工程施工 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
對(duì)的是的,是這么做的。
不寫二級(jí)科目沒(méi)事吧
這個(gè)可以,你們自己選擇,你能區(qū)分出哪個(gè)具體的項(xiàng)目的就行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
對(duì)了,工程施工_合同成本,材料費(fèi)現(xiàn)在還使用的嘛?還是可以直接工程施工_材料費(fèi)
工程施工直接材料。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。