不是一個業(yè)務(wù)的嗎 多開的紅沖,少開的不開。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費,并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當(dāng)月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
少開的補開,剛才打錯了。
客戶公司下好幾個業(yè)務(wù)開展都需要使用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品,業(yè)務(wù)同類。
開發(fā)票的時候是怎么開的?有數(shù)量嗎?多開少開的這一些能補一下吧,比如這個業(yè)務(wù)多開了,那另一個業(yè)務(wù)少開了,他兩個中和一下。如果不能的話,就重新開。
客戶現(xiàn)在開展完成的業(yè)務(wù)比如是202501,下一個業(yè)務(wù)同類,但是開展地點、開展業(yè)務(wù)完成后獲得的東西不一樣,叫做202502,可以把202501業(yè)務(wù)多開的發(fā)票金額,到202502業(yè)務(wù)開展完成后相應(yīng)少開嗎
多開少開的能補一部分,但最終還剩一部分多開的
不可以。紅沖重新開。這個就屬于不同的業(yè)務(wù) 不是一個項目一個合同
老師,假如是這樣的,一輛車的車牌號是a,a車開展業(yè)務(wù)必須用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品才行,a車在一年內(nèi)會運東西很多次,a車運第一趟,這個業(yè)務(wù)叫做a運1,運第二趟,業(yè)務(wù)叫a運2,這兩個業(yè)務(wù)是同類的嗎
起止地點是一樣,比如都是a到b 在一個合同的屬于, 如果不是的話,不屬于。
合同和客戶只簽了一個,不是a運1簽一個,a運2簽一個這樣,但是起止地點不完全一致,這樣只能紅沖重開發(fā)票嗎老師
合同內(nèi)容大致是a使用我們公司研發(fā)產(chǎn)品開展業(yè)務(wù),付使用費這樣
我們公司有過a運1發(fā)票金額少開,補在a運2發(fā)票的情況,
不完全一致就需要重新開 在一個合同里面,起止地點不是完全一樣的,就得重新開。