您好,這個計入營業(yè)外收入,要交企稅
企業(yè)所得稅稅收返還,退回來的稅款還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?如果繳納,怎么做賬務處理,提供一個分錄,對應的金額在申報稅款的時候需要填在那些項目下,是否需要單獨列支!
公司處置一輛報廢汽車 已開增值稅普通發(fā)票,這個不做收入 入固定資產(chǎn)清理這個科目? 差額入資產(chǎn)處置損益? 購置是未抵扣進項 可以享受減按2%增值稅? 另外收到報廢的補助款 入營業(yè)外收入?
向大家請教個問題 公司處置一輛報廢汽車 已開增值稅普通發(fā)票,這個不做收入 入固定資產(chǎn)清理這個科目? 差額入資產(chǎn)處置損益? 購置是未抵扣進項 可以享受減按2%增值稅? 另外收到報廢的補助款 入營業(yè)外收入?
個人獨資公司核定企業(yè)所得稅,定率征稅方式,那么在賬務上如何處理利潤部分的差異?是否可以不需要成本票?交完企業(yè)所得之后是否還要申報個人股息分紅所得?
公司名下的一輛汽車,選擇直接報廢,報廢后沒有任何的收入,在這種情況下是不是通過固定資產(chǎn)清理科目核算?還有是不是只涉及企業(yè)所得稅,沒有其他稅費了?兩個問題,請解答,
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內(nèi)有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
好的好的,謝謝老師!
不客氣,很高興幫你