個(gè)人退給你們 借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 跨年的 匯算清繳調(diào)增
老師,我們上季度的稅費(fèi)是員工自己墊錢付的,公司賬戶上一直沒有錢,現(xiàn)在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應(yīng)付賬款 ,但是我做好分錄之后,應(yīng)付賬款增加了,但是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)減少了,這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,我這邊有一個(gè)分公司,但是平時(shí)是單獨(dú)做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個(gè)團(tuán)建,說好了所有費(fèi)用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費(fèi)用先都是由分公司的一個(gè)員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對(duì)公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費(fèi)用,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么做
老師,我們公司是物流公司,托運(yùn)的時(shí)候有違禁物品,員工之前墊付了這筆費(fèi)用,現(xiàn)在付這筆費(fèi)用給員工,怎么做賬呢
老師,我們需要給員工增加社保,這個(gè)員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們?cè)诮?,他需要補(bǔ)齊之前費(fèi)用嗎
老師,我們需要給員工增加社保,這個(gè)員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們?cè)诮?,他需要補(bǔ)齊之前費(fèi)用嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
是跨年的,老師能詳細(xì)說一下怎樣調(diào)增嗎?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除下面30欄填寫帳載金額。