可以免費轉(zhuǎn)讓,但是需要視同銷售正常交稅的。

財務報表,應付賬款是負數(shù),現(xiàn)稅務局稽查問題,惡意調(diào)低資產(chǎn)總額享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠享受了企業(yè)所得稅5%的優(yōu)惠政策,實際情況是真實采購,對方未提供發(fā)票。如果調(diào)到預付賬款,資產(chǎn)總額就超過5000萬怎么跟稅務局解釋,不用補稅
個體工商戶升的小規(guī)模有限公司,現(xiàn)在沒有納稅等級,這個怎么操作能顯示納稅等級?并且是B級以上
營業(yè)執(zhí)照是互聯(lián)網(wǎng)信息服務,開票項目名稱可以開什么
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額應填入什么數(shù)據(jù)??
老師我們單位簽的能評服編制報告費用 現(xiàn)金流量給哪里
老師,我想問一下,社保醫(yī)保的申報工資區(qū)間是怎么分等級的呀
租賃手機,客戶買了一個碎屏險,這個怎么開票,一起開進租賃費用13點?
老師,殘疾人的在職人數(shù)是12個月的人數(shù)總和除以12嗎
好老師,2007年83號文下發(fā)的關(guān)于滴灌帶管的優(yōu)惠政策,像供應商色母和聚乙烯的用于滴灌帶管原料的廠家有什么優(yōu)惠減免政策嗎
老師銷售時按比例計提了退貨,計提的退貨費借,費用類科目,貸應付,等發(fā)生退貨時,借庫存,貸成本,借應付,貸銀行存款,這樣操作沒問題吧,退回沒有沖收入,因為計提時已經(jīng)走了費用,減少了收入。
你看下現(xiàn)在的市場價格是多少?
我們買的時候7480元,如果市場價5000元,怎么做分錄?已累計攤銷2369.34
借銷售費用 累計攤銷2369.34 貸固定資產(chǎn)5000, 應交稅費,應交增值稅銷項5000×6%。
請教您,為什么走銷售費用?
因為你贈送出去的 送出去針對客戶
嗯嗯,明白了,那對方公司怎么做分錄?
借無形資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
您不是說視同銷售?
對的是的,需要系統(tǒng)銷售,你沒看到交了增值稅嗎?看銷售方。
啊~明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)銷售時稅率3%還是1%?
小規(guī)模的增值稅稅率1%。
無形資產(chǎn)明細賬里借方還有余額2480(期初借方7480-出售貸方5000),余額走無形資產(chǎn)減值準備嗎?
我剛才寫錯了,借銷售費用 累計攤銷2369.34, 貸無形資產(chǎn)7480, 應交稅費,應交增值稅銷項5000×1%
嗯嗯,明白了,謝謝您!預祝您春節(jié)快樂工作順利,身體健康
不用客氣,工作愉快,非常感謝。