沒有提供夠成本票的話需要先讓對方把成本票補充提供過來,之后才能進行結(jié)算
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結(jié)束開始結(jié)算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務(wù)票,對方說30%的勞務(wù)可以打到個人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個人賬戶上,還讓我計算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點?老師,應(yīng)該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項附加稅12%,老師我這樣計算對嗎?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是掛靠人,掛靠了一家建筑公司,項目前期有預(yù)交的稅款,還有他們先收的增值稅和所得稅及其它稅費,這些我們已經(jīng)單獨支付給被掛靠方個人戶了,現(xiàn)在對方讓我們再提供95%成本票,增值稅稅負達到3,他們這樣算稅費是收多了嗎?
老師你好,請問一下,我們是建筑公司被掛靠方,現(xiàn)在掛靠方掛靠我們公司提供成本,發(fā)票材料發(fā)票的時候,他的附件資料就是必須要給稅務(wù)的資料,我用合同出庫單,還有結(jié)算單,結(jié)算單,如果沒有給我是必須要收回來,還是沒有必要嗯?這三樣?xùn)|西,合同和出貨單肯定是必須的嘛,結(jié)算單必須要收了,還是可以不用?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?