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老師進銷項月末為啥要轉(zhuǎn)平呢不轉(zhuǎn)行不行或者年末轉(zhuǎn)一次?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么,這么做有啥好處

2025-01-20 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-20 21:12

結(jié)轉(zhuǎn)了之后,沒有余額。你核對的時候,方便 可以不結(jié)轉(zhuǎn),也可以年結(jié)也可以月結(jié)都行 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶7290 追問 2025-01-20 21:21

進項也這么轉(zhuǎn)么?

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齊紅老師 解答 2025-01-20 21:23

是的,對的,是這么做的。

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結(jié)轉(zhuǎn)了之后,沒有余額。你核對的時候,方便 可以不結(jié)轉(zhuǎn),也可以年結(jié)也可以月結(jié)都行 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2025-01-20
你好,按照下面的 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2023-09-27
親,銷項稅額和 進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)了,要不你這個會一直有余額
2020-09-17
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項稅350 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅300;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進項稅180;? ?借 應交稅費-未交增值稅20貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
只有在最后一步才核算在產(chǎn)品數(shù)量,這里是在第二車間才會用到在產(chǎn)品數(shù)量
2022-06-03
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