你好,借應(yīng)收賬款,貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額。然后金額寫負(fù)數(shù)。
老師,我們有一筆收入要進(jìn)以前年度損益調(diào)整,分錄借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里呢?
沖銷上一年度的收入,用以前年度損益調(diào)整科目嗎?借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整
24年的收入,25年沖紅,怎么做賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,老師,完整分錄
請問老師,25年4月審計(jì)做完24年的年報(bào)審計(jì),對損益做了調(diào)整(用了以前年度損益調(diào)整),這時(shí)我25年3月的賬都已經(jīng)做好了,怎么調(diào)整我24年12月的賬?
25年發(fā)現(xiàn)24年有一部分費(fèi)用沒有入帳,可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?