你好,這里1.2%是所得稅的稅負(fù)率嗎??

你好,請(qǐng)問(wèn)下這道題答案里算當(dāng)期所得稅紅色標(biāo)出來(lái)的120/10是怎么出來(lái)的呀? 我做出來(lái)的答案是(2000+31.5+30-120+80)*25%。 我的理解是31.5是固定資產(chǎn)調(diào)增;30是無(wú)形資產(chǎn)調(diào)增;120是公允價(jià)值變動(dòng)調(diào)減。 以及預(yù)計(jì)負(fù)債為什么要調(diào)增80呀? 謝謝!
老師,你能再給我說(shuō)一下這道題,你像這道題,他最后說(shuō)的帝業(yè)所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,我理解的是之所以算出來(lái)的遞延所得稅負(fù)債不影響這個(gè)所得稅費(fèi)用的話,是因?yàn)樗M(jìn)入的是其他綜合全綜合收益,它是相當(dāng)于直接計(jì)入了權(quán)益性資產(chǎn),所以說(shuō)它不是損益呀之類的,所以它不影響利潤(rùn),它就不影響所得稅費(fèi)用,你說(shuō)我這樣理解對(duì)吧。 再就是這道題,它是賬面價(jià)值,是按照600算呢,而積水基礎(chǔ)是500,我想問(wèn)一下積水基礎(chǔ)這塊兒為什么要按500算?而賬面價(jià)值要按照600來(lái)元算。
老師,你能再給我說(shuō)一下這道題,你像這道題,他最后說(shuō)的帝業(yè)所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,我理解的是之所以算出來(lái)的遞延所得稅負(fù)債不影響這個(gè)所得稅費(fèi)用的話,是因?yàn)樗M(jìn)入的是其他綜合全綜合收益,它是相當(dāng)于直接計(jì)入了權(quán)益性資產(chǎn),所以說(shuō)它不是損益呀之類的,所以它不影響利潤(rùn),它就不影響所得稅費(fèi)用,你說(shuō)我這樣理解對(duì)吧。 再就是這道題,它是賬面價(jià)值,是按照600算呢,而積水基礎(chǔ)是500,我想問(wèn)一下積水基礎(chǔ)這塊兒為什么要按500算?而賬面價(jià)值要按照600來(lái)元算。麻煩老師下
老師這道題視頻課老師講的是公允不影響損益進(jìn)入其他綜合收益確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債這個(gè)我能理解,就是再算本期應(yīng)交所得稅時(shí),利潤(rùn)總額沒(méi)有減掉100直接是用1000×25%,即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是250元,這樣不是公允價(jià)值變動(dòng)的那部分還是繳納了所得稅呀,而且還確認(rèn)了所得稅費(fèi)用,我就是為什么不減100不能理解
老師您好 想問(wèn)下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬(wàn)元。要給對(duì)方開(kāi)票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開(kāi)票,收錢(qián),然后這部分錢(qián)全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開(kāi),我們要扣了稅點(diǎn)后錢(qián)轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來(lái)的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


是不是所得稅稅負(fù)率一般都1.2來(lái)核算呀。
你好,所得稅稅負(fù)率,這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一規(guī)律的,不同省份稅局參考的稅負(fù)率也可能是不同的
老師,一般來(lái)講服務(wù)業(yè)是多少呀。
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥謪⒖嫉乃绞嵌嗌?,大致?.5%左右,僅供參考
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
所得稅稅負(fù)=已交所得稅/銷售額對(duì)不
你好,所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/不含稅收入 *100%?