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小規(guī)模算的稅費,季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級科目寫什么呢?

2025-01-17 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-17 15:48

結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 15:49

老師,這個不用附件吧

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 15:50

直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?

直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 15:51

這樣的,沒有單據(jù)

這樣的,沒有單據(jù)
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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:51

結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 15:52

那這個摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-17 15:53

不交的附加稅費不需要計提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:05

但是每個月月底不是得計算一下附加稅費的額度嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:06

不需要的哈,要交增值稅才計提附加,不交就不需要多此一舉計提

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:09

那之前計提的可以這樣平賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:10

直接原分錄紅沖計提的金額,不轉(zhuǎn)收入

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:14

是這樣嗎?

是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:16

就是你原來計提的分錄紅沖,原來怎么計提的就使用負數(shù),不出現(xiàn)藍字

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:17

之前是做的手工賬,這個月才轉(zhuǎn)的電腦賬

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:19

因為之前的已經(jīng)這樣了,我可以把這筆算營業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:21

不可以的,不能憑空多出收入,本來那個稅金及附加就沒交,不需要計提

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:25

就是交稅金及附加的時候才計提嗎?不能憑空多出收入那應(yīng)該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:29

老師,這樣紅沖借方寫什么呢?

老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:33

借方就是稅金及附加科目,當(dāng)時對應(yīng)就是那個

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:48

老師是這樣嗎?我當(dāng)初入賬就是入的應(yīng)交稅費

老師是這樣嗎?我當(dāng)初入賬就是入的應(yīng)交稅費
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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:53

借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個計提分錄,全部負數(shù)

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快賬用戶4100 追問 2025-01-17 16:54

但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個月月底都會結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:57

意思是那個不能計提,你現(xiàn)在要紅沖掉

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結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費減免
2025-01-17
你好這個是其他,摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2021-07-15
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-03-26
您好,寫營業(yè)外收入稅款減免
2022-03-24
營業(yè)外收入-稅費減免
2022-09-07
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