結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費減免
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時:借 應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級科目應該寫什么
老師,如果季末核算未達30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,貸:營業(yè)外收入的二級科目應該寫什么?
老師,請問小規(guī)模納稅人,季末應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下的哪個明細科目?
小規(guī)模季度末未超30萬,銷項稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的二級科目應怎么設置?政府補助還是增值稅減免?有規(guī)定嗎
小規(guī)模算的稅費,季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級科目寫什么呢?
對方為個人,為我單位提供培訓勞務,我單位為其支付勞務費,并代扣代繳個稅。對方個人開的電子發(fā)票顯示選的是非學歷教育服務,是否可行?
個體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動車和電池充電器這種是放一個科目還是分開
老師你好!分紅申報流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時候,項目異地;這種情況扣增值稅的時候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報了想補報,需要申報出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務處理的吸收合并,子公司注銷前有進項稅留底,這部分進項稅可以申請退稅嗎?
老師能給我做一個計提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負債表,未分配利潤可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
老師,這個不用附件吧
直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
這樣的,沒有單據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的
那這個摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎
不交的附加稅費不需要計提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
但是每個月月底不是得計算一下附加稅費的額度嗎?
不需要的哈,要交增值稅才計提附加,不交就不需要多此一舉計提
那之前計提的可以這樣平賬嗎?
直接原分錄紅沖計提的金額,不轉(zhuǎn)收入
是這樣嗎?
就是你原來計提的分錄紅沖,原來怎么計提的就使用負數(shù),不出現(xiàn)藍字
之前是做的手工賬,這個月才轉(zhuǎn)的電腦賬
因為之前的已經(jīng)這樣了,我可以把這筆算營業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?
不可以的,不能憑空多出收入,本來那個稅金及附加就沒交,不需要計提
就是交稅金及附加的時候才計提嗎?不能憑空多出收入那應該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?
老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
借方就是稅金及附加科目,當時對應就是那個
老師是這樣嗎?我當初入賬就是入的應交稅費
借:稅金及附加?? 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個計提分錄,全部負數(shù)
但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個月月底都會結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?
意思是那個不能計提,你現(xiàn)在要紅沖掉