結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費減免
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級科目應(yīng)該寫什么
老師,如果季末核算未達30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,貸:營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)該寫什么?
老師,請問小規(guī)模納稅人,季末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下的哪個明細科目?
小規(guī)模季度末未超30萬,銷項稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)怎么設(shè)置?政府補助還是增值稅減免?有規(guī)定嗎
小規(guī)模算的稅費,季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級科目寫什么呢?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
老師,這個不用附件吧
直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
這樣的,沒有單據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的
那這個摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎
不交的附加稅費不需要計提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
但是每個月月底不是得計算一下附加稅費的額度嗎?
不需要的哈,要交增值稅才計提附加,不交就不需要多此一舉計提
那之前計提的可以這樣平賬嗎?
直接原分錄紅沖計提的金額,不轉(zhuǎn)收入
是這樣嗎?
就是你原來計提的分錄紅沖,原來怎么計提的就使用負數(shù),不出現(xiàn)藍字
之前是做的手工賬,這個月才轉(zhuǎn)的電腦賬
因為之前的已經(jīng)這樣了,我可以把這筆算營業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?
不可以的,不能憑空多出收入,本來那個稅金及附加就沒交,不需要計提
就是交稅金及附加的時候才計提嗎?不能憑空多出收入那應(yīng)該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?
老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
借方就是稅金及附加科目,當(dāng)時對應(yīng)就是那個
老師是這樣嗎?我當(dāng)初入賬就是入的應(yīng)交稅費
借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個計提分錄,全部負數(shù)
但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個月月底都會結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?
意思是那個不能計提,你現(xiàn)在要紅沖掉