結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級科目應(yīng)該寫什么
老師,如果季末核算未達(dá)30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,貸:營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)該寫什么?
老師,請問小規(guī)模納稅人,季末應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下的哪個(gè)明細(xì)科目?
小規(guī)模季度末未超30萬,銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)怎么設(shè)置?政府補(bǔ)助還是增值稅減免?有規(guī)定嗎
小規(guī)模算的稅費(fèi),季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級科目寫什么呢?
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產(chǎn)品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯了怎么辦?。繒粫埍=鹩杏绊懓?/p>
請問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計(jì)給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢


老師,這個(gè)不用附件吧
直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
這樣的,沒有單據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的
那這個(gè)摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎
不交的附加稅費(fèi)不需要計(jì)提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
但是每個(gè)月月底不是得計(jì)算一下附加稅費(fèi)的額度嗎?
不需要的哈,要交增值稅才計(jì)提附加,不交就不需要多此一舉計(jì)提
那之前計(jì)提的可以這樣平賬嗎?
直接原分錄紅沖計(jì)提的金額,不轉(zhuǎn)收入
是這樣嗎?
就是你原來計(jì)提的分錄紅沖,原來怎么計(jì)提的就使用負(fù)數(shù),不出現(xiàn)藍(lán)字
之前是做的手工賬,這個(gè)月才轉(zhuǎn)的電腦賬
因?yàn)橹暗囊呀?jīng)這樣了,我可以把這筆算營業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?
不可以的,不能憑空多出收入,本來那個(gè)稅金及附加就沒交,不需要計(jì)提
就是交稅金及附加的時(shí)候才計(jì)提嗎?不能憑空多出收入那應(yīng)該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?
老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
借方就是稅金及附加科目,當(dāng)時(shí)對應(yīng)就是那個(gè)
老師是這樣嗎?我當(dāng)初入賬就是入的應(yīng)交稅費(fèi)
借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個(gè)計(jì)提分錄,全部負(fù)數(shù)
但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個(gè)月月底都會結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?
意思是那個(gè)不能計(jì)提,你現(xiàn)在要紅沖掉