你好,是的,你按照這個來開的發(fā)票就按照實際收到的款來確認收入。
老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個收款碼,客戶掃碼付款會扣除一定的手續(xù)費,到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費的金額,并且明細表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實際到賬金額計入主營收入還是按照客戶實際付款金額作為收入呢?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺銷售,客戶簽收之后,第三方平臺打款不按客戶實際的價格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價跟我們結算的,平臺說的!繞后客戶開票是按客戶實際價格開的!那我確認收入怎么確認?因為不是所有客戶要票,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實際第三方平臺打款給我們算的!平臺不愿意來營銷費發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
4S店收客戶刷信用卡銀聯(lián)要扣350的手續(xù)費,比如本來客戶需要付款100000,然后350的手續(xù)費我們刷卡100350,但是我們實際只收到100000.第二天才會到賬,但是做賬的時候借方應收賬款-未達是100350,主營是按100000收入,和銷項。哪剩下的350咋做嗯
老師請教一下,公司跟客戶簽合同,比如約定年付裝卸費360萬,月交30萬,每月先按實際裝卸量結算費用,年終總結匯算。現(xiàn)在實際情況是對方交了200萬,實際裝卸量結算裝卸費只有150萬,賬上余額50萬。跟全年總費用360萬比還差160萬?,F(xiàn)在賬面多的50萬,能否做裝卸收入?未收到的160萬,能否確認收入,該怎么確認?是什么收入?謝謝
請問銷售收入是否按實際收到的款做主營業(yè)務收入,比如對賬單有扣費用一千多,客戶又無法提供發(fā)票,是否只能按實際收到的做收入,而不能做費用?我司也是按實際收到的款開發(fā)票
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報個稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機工人打款按照臨時工工資了。這個必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報個稅可以嗎
老師,公司有進銷存系統(tǒng),我做賬的時候主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是可以不寫明細了,因為他們的進銷存財務接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務收入——某門店
老師單價開票的時候低,成本還挺高,怎么補救
老師,運輸營運車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風險異常稅務局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
所以我的收入,與系統(tǒng)的銷售收入(按出貨打單的)不一致
你好,你說的這個扣費用具體是什么原因要扣?
客戶的返點、或者客戶的租筐費、還有手續(xù)費
你好,其實這種手續(xù)費和租賃費是需要對方開發(fā)票給你的。按你說的這種情況的話,你應該按照送貨的金額來確認收入,然后這些費用你沒有發(fā)票不能稅前扣除,但是你可以計入費用。
所以做費用不太好,不能做稅前扣除,而且我們客戶也是要求我們按實際收款開發(fā)票的
你好, 稅務查到的話,就是兩個人合起來偷稅漏稅。
這樣說,我還是要做費用?
你好,是的,這樣才是規(guī)范的做法。
但是我開的增值稅發(fā)票是免稅的
你好,這個沒關系,正常開就行
客戶只體費了個費用單,有時候實際費用也不清楚,另外我想問一下銷售人員的提成工資是做成工資比較好,還是做銷售費用-提成?
你好,這個你可以在工資下面設置明細,基本工資,提成工資這樣子。
目前是這樣做的
Yeah這樣做是可以的呀,沒問題的呀。
就收入那個問題 ,我按實收收到的款確認,也可以這樣做的吧,我的收入是免稅的,這個不算偷稅吧
你好,不行的,你要做正規(guī)的話就得要按照你銷售的東西的價值來確認收入。
做了幾個月這個情況,之前的不用改吧,現(xiàn)在用這種做可以吧
你好,你以后就按照正規(guī)的來操作吧。