你好,這個可以罰款和滯納金

老師我公司在青海西寧開跨區(qū)域事項報告表到拉薩預交稅款,拉薩讓交增值稅,附加稅,然后說必須還要交所得稅,說跨省了內(nèi)地必須要交所得稅,有這樣的說法嗎,那這預交的所得稅又該咋算呢
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域涉稅,11月23號開了增值稅普票,12月13號才辦下來外經(jīng)證在異地預繳,15號機構(gòu)所在地也要申報交稅,如此重復交稅了,機構(gòu)所在地那邊說開票和預繳退不了稅,然后現(xiàn)在又通知要開票結(jié)果稅務(wù)大廳那邊不能預繳稅,如果我現(xiàn)在又開票的話是不是下個月又會重復交稅呢
老師您好,請問跨區(qū)域工程項目,在項目所在地預繳稅有:企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業(yè)所得稅是按千分之二預交,增值稅按2%預交嗎?印花稅按什么比例預交?
跨區(qū)域涉稅事項報驗后預繳了增值稅及附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么去申報預繳,我家單位是杭州西湖的,請問要怎么申報預繳企業(yè)所得稅和個人所得稅
尊敬的老師,您好!我公司跨區(qū)域施工,現(xiàn)在施工所在地稅務(wù)局預繳增值稅,填制《增值稅及附加稅費預繳表》,表里有一項讓選擇是否適用一般計稅方法,這是什么意思?
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝
其實你可以去交交了,也是可以抵減本地的稅金的。
異地預繳申報,除了增值稅和附加稅,哪些是必須要申報的?
你好,這個每個地方不一樣,就像你說的所得稅廣州就不需要交,深圳就需要交。
當時預繳申報的時候只看到申報增值稅的模塊,不知道在哪里預繳申報所得稅,就沒繳所得稅,現(xiàn)在讓補交,當時開的外經(jīng)證都已經(jīng)核銷了
你好我,這個沒關(guān)系的,不過你如果已經(jīng)核銷了的話,可能要去到工程當?shù)囟悇?wù)局上門申報,因為電子稅務(wù)局已經(jīng)沒有了。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。