你好,入賬是可以入賬,但是需要更正以前年度的匯算清繳。
老師,我們19年買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),一直都是分期支付,但是這項(xiàng)固定資產(chǎn)19年已使用,發(fā)票是2020年8月開具,該項(xiàng)固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計(jì)提折舊,現(xiàn)在入賬的話,19年的折舊怎么計(jì)提呢,分錄怎么寫呢
老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)給銷售方對(duì)公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實(shí)際銷售方給開發(fā)票了只是沒(méi)給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
老師您好,我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有收回,我掛了其他應(yīng)收款,但后期發(fā)票收回來(lái)時(shí),我沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來(lái)時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?,F(xiàn)在已經(jīng)20年了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)?發(fā)票日期是19年的
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
老師,我們購(gòu)買機(jī)器發(fā)票未到,都已經(jīng)在使用了,因?yàn)殄X沒(méi)付清只付了一部分,只開了一部分金額的發(fā)票,年底了我能不能入固定資產(chǎn)
老師,有的小規(guī)模一年不超過(guò)500萬(wàn),需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費(fèi)用寄在制造費(fèi)用對(duì)嗎還是
老師你好,請(qǐng)教下您,就是我們是做售貨機(jī)的,有中間人找的地皮,但是地租費(fèi)是我們公司對(duì)公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個(gè)錢要掛在這個(gè)中間人頭上,因?yàn)槲覀円步o中間人銷售額的提點(diǎn)做成本,那我這個(gè)分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對(duì)沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計(jì)數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫(kù)存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財(cái)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個(gè)可以開嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,老板的車維修花了4萬(wàn)多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時(shí),應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎
那他們把票紅沖再開,對(duì)雙方影響應(yīng)該不大吧,我不想該報(bào)表
你好,這個(gè)影響不大的。就看他們?cè)覆辉敢馊プ觯?