你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來(lái)嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模報(bào)增值稅,紅沖部分沒(méi)從開(kāi)票金額里面減去,紅沖4月份報(bào)稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒(méi)看到填紅沖部分已交增值稅的地方
小規(guī)模公司第一季度有47萬(wàn)的銷售額,超過(guò)規(guī)定的45萬(wàn),要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬(wàn)多的發(fā)票,實(shí)際利潤(rùn)額沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),但是要按照47萬(wàn)報(bào)稅,那我能在第二個(gè)季度申請(qǐng)退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是要去大廳申請(qǐng)呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
謝謝老師
你好,不用客氣的了。