你好,小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
您好,老師!小規(guī)模納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月繳納增值稅的分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
老師就是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 小規(guī)模季報(bào)季度結(jié)轉(zhuǎn) ,一般納稅人月報(bào)月度結(jié)轉(zhuǎn)。 小規(guī)模、 一般人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)科目分錄怎么寫
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師晚上好,請(qǐng)問一下我們公司200萬實(shí)體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個(gè)賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們?cè)偃ジ鶕?jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價(jià),那進(jìn)項(xiàng)稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。我有一個(gè)代賬的商業(yè)管理公司,他是一個(gè)二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個(gè)功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報(bào)繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報(bào)繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請(qǐng)問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
直接放到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目嗎,這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值嗎
你好,是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),下個(gè)月直接交就行了。
那減免了不用交怎么做分錄
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
那附加稅呢還要先計(jì)提再減免嗎
你好,附加稅,你如果不用交增值稅就不用去計(jì)提。
小規(guī)模減按1%算,那這個(gè)分錄怎么寫
你好,憑證仍然是一樣的呀。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。