你好,如果收入變動不大,是很有可能被稽查的

某企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤50萬元,經(jīng)查,企業(yè)在上年底投入使用的新廠房原價(jià)600萬元, 預(yù)計(jì)凈殘值為0,使用平均年限法按15年折舊,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),遞延所得稅資產(chǎn)期初 余額為0。 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅額,出具相關(guān)會計(jì)分錄。(10) (2)分析并進(jìn)行所得稅費(fèi)用遞延調(diào)整。(15分) 固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值= 計(jì)稅基礎(chǔ)= 產(chǎn)生 差異 元 , 引起 變動, 變動額= 遞延調(diào)整分錄:
4.某企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤50萬元,經(jīng)查,企業(yè)在上年底投入使用的新廠房原價(jià)600萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為0,使用平均年限法按15年折1日,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為0。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅額,出具相關(guān)會計(jì)分錄。{10)(2)分析并進(jìn)行所得稅費(fèi)用遞延週警。(15分)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)差異元.變動,產(chǎn)生引起變動額遞延調(diào)整分錄:
4.某企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤50萬元,經(jīng)查,企業(yè)在上年底投入使用的新廠房原價(jià)600萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為0,使用平均年限法按15年折1日,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為0。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅額,出具相關(guān)會計(jì)分錄。{10)(2)分析并進(jìn)行所得稅費(fèi)用遞延週警。(15分)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)差異元.變動,產(chǎn)生引起變動額遞延調(diào)整分錄:
下列各項(xiàng)中,不會引起企業(yè)利潤總額發(fā)生增減變動的是()。A計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備B確認(rèn)提供服務(wù)收入C確認(rèn)所得稅費(fèi)用D取得持有國債的利息收入
利潤總額環(huán)比變動叫上期超過500 %,會不會引起稅務(wù)稽查。
自己成立一個(gè)個(gè)體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費(fèi)嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實(shí)習(xí)生工資沒有報(bào)個(gè)稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個(gè)問題如何解決
老師,我們下個(gè)月升一般納稅人了,這個(gè)月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?


收入相差兩千多萬,但是我這個(gè)利潤是正數(shù)。上季度虧了,這個(gè)季度賺錢了。
你好,之前是負(fù)數(shù),現(xiàn)在利潤是正數(shù),環(huán)比變動大也是正常的?