你好,嗯你可以借,在建工程,暫估貸應付賬款,然后再借固定資產,貸在建工程。
原來的在建工程由于發(fā)票沒有到,建好之后先暫估在建工程然后轉入固定資產,后經審計核減確定最終金額,原來的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產分錄該怎么做?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,請問外包給施工方在建工程已經達到可使用狀態(tài)了,但是還沒有結算,可以暫估固定資產入賬嗎?因為已經開始有收入了,怎么做分錄呢?
我公司自行建造固定資產,現(xiàn)在達到使用狀態(tài)要轉入固定資產,但是有一些工程款、材料款未結清,也沒有取得發(fā)票,該怎么賬務處理
我公司自行建造固定資產,現(xiàn)在達到使用狀態(tài)要轉入固定資產,但是有一些工程款、材料款未結清,也沒有取得發(fā)票,該怎么賬務處理
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調查,收集證據,看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?