你好,你后面是拿不到這個3萬了是嗎
老師,我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結轉成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師,我公司6月有輛車,車到了,發(fā)票沒到, 暫估了 結轉成本,借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結轉成本 借主營業(yè)務成本。貸庫存商品。7月發(fā)票到了,怎么沖,怎么做賬???是做筆沖紅的分錄,重新錄入一筆嘛?那樣會不會影響我的庫存啊
老師,12月收到一張進項專票,不含稅金額10萬,已抵扣,1月份沖紅又重新開不含稅9萬, 我在12月已做了入庫和結轉成本,1月份改怎么正確的分錄怎么做?
老師:我公司為小規(guī)模企業(yè)智能科技有限公司,2024年一月份收到2023年3月份的合同款一筆收入80萬,我24年在一月份做了主營業(yè)務收入,我做了63萬的成本暫估。二月份我公司和另一公司做了一筆技術顧問業(yè)務,付費9萬,并收到對方發(fā)票,我的這筆支出費用能不能沖減1月份的暫估,會計分錄怎么寫
9月份暫估了庫存商品/配件12萬,全是出庫使用,12月份只收到了9萬發(fā)票!怎么沖,怎么重新入賬,怎么結轉,會計分錄怎么做!辛苦老師幫我把整體會計分錄寫一下??!
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
可以拿到的
你好,那你直接沖減暫估的9萬,然后再按照發(fā)票做 剩下的3萬暫估仍然放在那里就好了。
老師,還暫估了修理費成本費用,借,生產(chǎn)成本/修理費成本,貸應付,現(xiàn)在確定這個發(fā)票收不到了,我就負數(shù)沖掉就行是吧!
你好,是的就這樣就可以了。
老師,余下的三萬我可能要4月份才能收到,到時候該怎么做分錄??!
你好,其實如果你暫估的金額跟發(fā)票一致的話,可以直接貼進去。
哦哦,懂了,老師!辛苦!
你好,不用客氣的了。