你好,是針對(duì)增加的部分申報(bào) 如果沒有增加,就不需要再次繳納印花稅的
老師,營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,是按22年12月資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本金額來申報(bào)嗎,如果實(shí)收資本為0,是不是就0申報(bào)?這個(gè)每年都要交,還是只交1次
老師好,營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是按照今年新增的實(shí)收資本交呢,還是每年都按照實(shí)收資本和資本公積金額交呢
老師,印花稅的資金賬簿是每年都要繳納一次嗎,按照實(shí)收資本的金額乘以0.05%來計(jì)算嗎
老師,我想問一下,這個(gè)印花稅年報(bào)是什么?之前印花稅實(shí)收資本按次申報(bào)過一次,現(xiàn)在年報(bào)又要重復(fù)申報(bào)一次嗎
請(qǐng)問,印花稅-營(yíng)業(yè)賬簿是每年都要按賬上的實(shí)收資本(股本)、資本公積一直申報(bào)的嗎?還是當(dāng)年無(wú)新增的實(shí)收資本(股本)、資本公積,就可以零申報(bào)???
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師,實(shí)收資本一直沒有變,這種的話,是不需要每年交賬本印花稅?
你好,你是指其他賬簿的印花稅? (而不是資金賬簿)
老師我說的是營(yíng)業(yè)賬簿是不是需要每年繳納一次印花稅
你好,不一定繳納。請(qǐng)看我回復(fù)的內(nèi)容
沒有增加實(shí)收資本 也就是說如果實(shí)收資本不變,就不需要繳納賬本印花稅
你好,是的,是這樣的