對(duì)的 是這么做的 他的意思是把未分配利潤(rùn)下面所有的那些明細(xì)都轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去了
老師好!計(jì)提盈余公積會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--提前盈余公積 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 到利潤(rùn)分配是這樣嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤(rùn)分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤(rùn)。 未分配利潤(rùn)和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤(rùn)。
結(jié)平利潤(rùn)分配中除未分配利潤(rùn)明細(xì)賬以外的明細(xì)賬,其中,計(jì)提法定盈余公積166470元,計(jì)提任意盈余公積166470元,應(yīng)付利潤(rùn)30000元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸方會(huì)計(jì)科目為利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,利潤(rùn)分配-提取任意盈余公積,利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)。應(yīng)借記利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的金額為____元。
利潤(rùn)分配按照公司政策,提前10%法定盈余公積,并提前20%任意盈余公積。請(qǐng)根據(jù)Step1所得到的"本年利潤(rùn)"金額填制以下分錄借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)借:利潤(rùn)分配一一提取法定盈余公積_利潤(rùn)分配一一提取任意盈余公積盈余公積一一法定盈余公積盈余公積﹣一任意盈余公積借:利潤(rùn)分配一一未分配利潤(rùn)_貸:利潤(rùn)分配一一提取法定盈余公積利潤(rùn)分配一一提取任意盈余公積_如何計(jì)算
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積最后兩個(gè)金額如何填寫?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
老師,我們沒有計(jì)劃給股東分紅,也沒提任意盈余公積,貸方怎么填?
沒有計(jì)提啥也不做 這里不要寫了
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快