同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

請問老師應(yīng)收賬款無法收回做壞賬準(zhǔn)備,那應(yīng)付賬款常年無法支付呢怎么處理
年底公司產(chǎn)生的壞賬確定無法收回了,要怎么做賬務(wù)處理?會計分錄怎么做?
已經(jīng)開發(fā)票的應(yīng)收款,貨款無法追回怎么做壞賬處理
老師,確定無法收回的壞賬要怎么寫分錄?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師:管理費用 一 工資,多計提了,也發(fā)了,現(xiàn)在做了會計分錄沖減多計提的工資,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),要怎么辦?發(fā)了的工資不再追回,做壞賬處理嗎?要怎么做分錄,
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
那期他應(yīng)收款科目一直有余額嗎?怎樣轉(zhuǎn)到利潤分配這里?
你之前多發(fā)的工資沒掛在其他應(yīng)收款嗎
怎樣到到本年利潤這里?因為都沒辦法收回了呀
借本年利潤 貸營業(yè)外支出 這樣的
老師:能說一下完整的賬目處理嗎?現(xiàn)在就是之前的工資多計提了,也多付了,,不能追回了。 那么多計提的部分用不用做沖紅的分錄?然后多付的部分直接做:借:本年利潤,貸營業(yè)外支出嗎
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費用科目 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 借本年利潤 貸營業(yè)外支出
這個應(yīng)付職工薪酬的金額就是多計提的那個金額,對嗎
對的 沖減了哦 因為不是工資