023年的需要做賬,然后去修改,預繳和匯算清繳都修改。
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損,19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額,當時這個數(shù)字去不掉,我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元,我應該怎么下賬。
老師您好,去年每個季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0,因為要么虧損,要么彌補以前年度虧損,但是現(xiàn)在會計在做匯算清繳的時候,并沒有做納稅調(diào)增,卻要補交稅款4000多,她跟我說去年的總利潤是60多萬,以前年度虧損是40多萬,我不知道怎么跟老板解釋,請問這是什么原因?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師 我22年匯算虧了 -5928.75元,我23年利潤表上也是虧了-1323026.18元,我24年2月份的利潤表上 也是負的-2011785.15元,24年3月份也就是一季度我是有利潤的 正的1281934.13元 我昨天把23年的匯算了 我早上過來看 補了22年的虧損 。我昨天納稅調(diào)增了47719.27元是因為沒有發(fā)票 所以我調(diào)增了,我現(xiàn)在還要交所得稅36789.83元,只補虧了 1134774.83元, 我都不會算了 能幫我算一下這個是對的嗎
建筑園林行業(yè)有田租費一年幾百萬,這個能有什么方法開發(fā)票。
公司員工解除勞動合同了,在公司上班實際9個月,他要求公司合同做一到三年,說領失業(yè)金,要幫他操作嗎?
小規(guī)模納稅人滿足那些條件會自動升為一般納稅人
你好老師,廠家給我開的明細是紙制品*紙現(xiàn)在是走的別人的賬,她讓我做個excel表格,產(chǎn)品名稱就按廠家發(fā)的原封不動的復制粘貼就行吧?
不是還有一萬經(jīng)營損失嗎?不應該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應該是6萬呀?
老師,異地施工預繳企業(yè)所得稅,預繳了532元,但是征期申報的時候,企業(yè)所得稅是235元,地區(qū)不同,政策還不一樣,我司機構所在地是內(nèi)蒙的,除了小型微利企業(yè)所得稅按5個點收,還有個地方政策,再減按60%收,但是異地施工地,沒有這個地方政策,這個時候,多交的稅款是多少,還是按532-235算嗎
老師:8月發(fā)放員工7月工資,8月繳納8月社保,做工資發(fā)放分錄時,代扣的社保,是計入其他應收款?還是其他應付款?
老師,取得分紅款,分錄怎么做?
老師 請問出差 舉辦活動呀 這些開專票還得普票呀?我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
請問老師,中級歷年真題是每年兩套,兩套內(nèi)容一樣嗎?我想復習近三年的,那樣是復習六份還是每年各一張復習一份就行呢
匯算清繳網(wǎng)上可以修改嗎?還是得去大廳?
登錄新電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正 可以試下 地區(qū)有差異
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快