同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,同時借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。

以前年度收入調(diào)整,增值稅需要調(diào)整分錄?要不要入到以前年度損益調(diào)整呢,怎么做增值稅調(diào)整的分錄呢
自查補交去年的稅款,如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會調(diào)整期初的利潤,去年的年報已經(jīng)做過了,這部分補交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因為是通過以前年度損益調(diào)整的,這部分補交稅款不能形成成本抵減當年的收入,請問老師補交以前年度稅款怎么處理最好?
老師補交前兩年度的增值稅是正常的做會計分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補繳以前年度稅款形成的滯納金計入當期損益還是以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么做
老師,通過以前年度損益調(diào)整的收入和產(chǎn)生的所得稅怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整的成本費用和減少的所得稅怎么又做分錄? 就是一整個會計分錄怎么做下來?
老師,公司準備注銷了,之前留抵的進項稅額,可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?
21年的成本票,一直沒有入賬,什么時候抵扣進項,什么時候入賬可以么
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當月計提當月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費,有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費,個體戶開的技術(shù)服務(wù)費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
應(yīng)該借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費_增值稅檢查調(diào)整吧?
同學(xué)你好,你是說的收入,還是補繳的增值稅?如果是補繳的增值稅,你的分錄不對的。
補交增值稅是因為以前年度沒有做收入
同學(xué)你好,這種情況下,是不是收的款記在了預(yù)收賬款上了。如果是的話,收入部分的分錄,借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整(收入部分),應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整。繳納時,借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整,貸:銀行存款。