同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實(shí)不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
以前年度收入調(diào)整,增值稅需要調(diào)整分錄?要不要入到以前年度損益調(diào)整呢,怎么做增值稅調(diào)整的分錄呢
自查補(bǔ)交去年的稅款,如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會(huì)調(diào)整期初的利潤,去年的年報(bào)已經(jīng)做過了,這部分補(bǔ)交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因?yàn)槭峭ㄟ^以前年度損益調(diào)整的,這部分補(bǔ)交稅款不能形成成本抵減當(dāng)年的收入,請(qǐng)問老師補(bǔ)交以前年度稅款怎么處理最好?
老師補(bǔ)交前兩年度的增值稅是正常的做會(huì)計(jì)分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補(bǔ)繳以前年度稅款形成的滯納金計(jì)入當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,通過以前年度損益調(diào)整的收入和產(chǎn)生的所得稅怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整的成本費(fèi)用和減少的所得稅怎么又做分錄? 就是一整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做下來?
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問個(gè)體戶的經(jīng)營者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
應(yīng)該借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅檢查調(diào)整吧?
同學(xué)你好,你是說的收入,還是補(bǔ)繳的增值稅?如果是補(bǔ)繳的增值稅,你的分錄不對(duì)的。
補(bǔ)交增值稅是因?yàn)橐郧澳甓葲]有做收入
同學(xué)你好,這種情況下,是不是收的款記在了預(yù)收賬款上了。如果是的話,收入部分的分錄,借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整(收入部分),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整,貸:銀行存款。