這個(gè)都沒(méi)問(wèn)題的。你如果擔(dān)心的話就分多次吧。

老師,有個(gè)問(wèn)題 想請(qǐng)教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬(wàn)多,沒(méi)法取得發(fā)票,只有收據(jù)??刹豢梢韵葤斓狡渌麘?yīng)付款,再轉(zhuǎn)實(shí)收資本,但后續(xù)每個(gè)月的房租都沒(méi)法取得發(fā)票,不可能每次都來(lái) 轉(zhuǎn)資本,因?yàn)槭菐讉€(gè)股東,不轉(zhuǎn)資本,他就想來(lái)報(bào)銷這筆錢,怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開(kāi)始交物管費(fèi)至九月底30多萬(wàn),原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉(zhuǎn),做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸預(yù)收賬款-物管費(fèi),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,把30萬(wàn)分12個(gè)月確認(rèn)收入,每個(gè)月大約2萬(wàn)多,月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn)不交增值稅,但公司這幾個(gè)月成本費(fèi)用票據(jù)很少, 每個(gè)月只有6600元外聘保安費(fèi),因?yàn)楣べY及其他這幾個(gè)月都從房地產(chǎn)總公司走賬,這樣的話就會(huì)產(chǎn)生所得稅,老板說(shuō)不要出稅錢,請(qǐng)老師指導(dǎo),是不是不要都轉(zhuǎn)公戶,根據(jù)成本費(fèi)少轉(zhuǎn)公戶些還是30萬(wàn)都轉(zhuǎn)公戶少確認(rèn)收入呢?還有預(yù)收賬款長(zhǎng)期有會(huì)影響其他嗎?謝謝
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無(wú)形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開(kāi)3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過(guò)稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒(méi)做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務(wù)公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場(chǎng)門票,假如我們收到貨款50萬(wàn),其中40萬(wàn)要打給旅行社,剩余10萬(wàn)是我們收取的代理費(fèi)并且給旅行社開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做,增值稅報(bào)表收入是直接填10萬(wàn),還是按差額納稅申報(bào)
開(kāi)票時(shí)顯示 非數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開(kāi)票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務(wù)局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師 法人名下有兩個(gè)公司 其中一個(gè)公司連續(xù)零申報(bào)影響了信用等級(jí),法人名下的另一個(gè)公司會(huì)受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個(gè)一年都是這么做的
做線上生意的個(gè)體戶沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)各種稅?


好的,謝謝
你好,不用客氣的了。