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Q

因?yàn)?023年把普票當(dāng)專票用了,然后2024年更正做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 40貸:以前年度損益調(diào)整 40.做了之后利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就相差40元,,請(qǐng)問(wèn)做了以前年度損益調(diào)整帳務(wù)處理后,是不是得去把2023年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的期末數(shù)更改,然后按照第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做匯算清繳,正常的步驟是這樣嗎?

2025-01-10 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 14:20

你好 你的更正分錄做反了 錯(cuò)吧普票當(dāng)專票了 之前是借方進(jìn)項(xiàng) 更正 應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:32

2023年做的借:管理費(fèi)用 400貸:銀行存款400。然后2024更正。 分錄 借:以前年度損益調(diào)整-400借:以前年度損益調(diào)整 360借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 40 。沒(méi)錯(cuò)吧,這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)是在借方啊

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:36

那你這不是把專票當(dāng)普票用了么 不是把普票當(dāng)專票用了

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:37

額,是的,說(shuō)反了,這樣做的,上面的更正分錄是這樣做的對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:45

可以的? 用以前年度損益調(diào)整之后勾稽表關(guān)系的差額是調(diào)整的金額沒(méi)有問(wèn)題

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:48

差額就是以前年度損益調(diào)整的金額,我想問(wèn)下,做了帳務(wù)處理之后我還要干什么?2024年的申報(bào)就按照這個(gè)有差額的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表去申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:48

是的? ?正常申報(bào)就可以的

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:50

稅務(wù)不管申報(bào)的報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)得上嗎?怕稅務(wù)找我麻煩

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:52

不會(huì)的? 這個(gè)不會(huì)出異常? 本來(lái)調(diào)整的就會(huì)出現(xiàn)差額的 解釋清楚就可以了

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:55

會(huì)計(jì)是不是有個(gè)什么重大原則的,如果金額小的話,可以計(jì)入當(dāng)期損益,我這個(gè)可以用這個(gè)原則嗎?直接調(diào)整當(dāng)期損益,借:管理費(fèi)用-400 借:管理費(fèi)用-360 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)40,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:57

如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接計(jì)入當(dāng)期,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建議調(diào)整

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 14:59

額,做了這個(gè),1:還需要調(diào)整2023年的報(bào)表和匯算清繳嗎?2:2024年申報(bào)時(shí)需要備注什么的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:41

做了這個(gè)需要做23年匯算清繳調(diào)整的? ?你金額就40差異 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下就直接計(jì)入當(dāng)期吧

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 15:44

現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去這么久了,還能更改23年的匯算清繳嗎?適用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,,。沒(méi)有調(diào)過(guò)帳,沒(méi)有調(diào)過(guò)報(bào)表,就是想知道遇到這種情況,實(shí)際操作中都怎么做的

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:45

還有個(gè)方式就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不抵扣了 直接做不抵扣認(rèn)證? 本身金額也不大?

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快賬用戶6467 追問(wèn) 2025-01-10 15:46

主要是我已經(jīng)點(diǎn)了抵扣,并且已經(jīng)申報(bào)增值稅了

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:46

那不行就直接計(jì)入當(dāng)期吧?

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你好 你的更正分錄做反了 錯(cuò)吧普票當(dāng)專票了 之前是借方進(jìn)項(xiàng) 更正 應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)
2025-01-10
不更正 就是不影響利潤(rùn)表 利潤(rùn)表都是當(dāng)年的忽略這個(gè)關(guān)系就可以
2022-10-07
您好親,以前年度損益導(dǎo)致的這種差異是正常的,不用調(diào)整
2025-05-16
同學(xué)你好:這個(gè)問(wèn)題剛才已經(jīng)回答過(guò)你了哦
2023-05-16
你好!關(guān)于你的問(wèn)題,我?guī)湍阋灰唤獯稹?br/>
1. 這個(gè)分錄基本正確,通過(guò)借貸以前年度損益調(diào)整和其他應(yīng)收款來(lái)調(diào)整以前年度的錯(cuò)誤。
2. 一般來(lái)說(shuō),調(diào)賬后不需要更正以前的稅務(wù)申報(bào),除非涉及稅務(wù)問(wèn)題。
3. 是的,這樣的調(diào)賬只影響以前年度的利潤(rùn),對(duì)當(dāng)前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有直接影響,年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)保持不變。
2024-11-11
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