同學(xué)你好 該公司在 12 月不能將這三個(gè)人全年的收入申報(bào)個(gè)稅,以下是具體原因和說(shuō)明: 個(gè)體經(jīng)營(yíng)時(shí)期 個(gè)體工商戶定期定額征收方式下,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照規(guī)定的期限和定額征收稅款,一般不需要額外申報(bào)個(gè)人所得稅。但如果實(shí)際經(jīng)營(yíng)額、所得額超過(guò)定額一定幅度,是需要在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)并繳清稅款的。 變更為公司后 申報(bào)主體和時(shí)間變化:公司是新的納稅主體,從個(gè)體變更為公司后,納稅申報(bào)的方式和要求都發(fā)生了改變。公司代扣代繳員工個(gè)人所得稅,是按月或者按次預(yù)扣預(yù)繳,需要在次月 15 日前申報(bào)上月的個(gè)人所得稅。 不能申報(bào)全年收入的原因:在 12 月只能申報(bào)法人、法人老婆和工人 12 月當(dāng)月的收入對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅。如果要申報(bào)全年的收入,需要在次年 3 月 1 日至 6 月 30 日辦理綜合所得年度匯算清繳時(shí),由個(gè)人通過(guò)個(gè)人所得稅 APP 等渠道自行申報(bào)或委托公司申報(bào),將全年綜合所得收入進(jìn)行匯算申報(bào)。

老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒(méi)有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開(kāi)票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒(méi)有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開(kāi)了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
#提問(wèn)#老師過(guò)年好,請(qǐng)問(wèn)老師2月份報(bào)個(gè)稅時(shí)13個(gè)人,其中12人是2020年7月份任職的,法人不在本公司開(kāi)工資每個(gè)月零申報(bào),但報(bào)的過(guò)程中法人這個(gè)出來(lái)個(gè)界面是什么確定安60000…記不清了,我點(diǎn)的是確定,其他人扣除的還是和原來(lái)一樣5000,這樣對(duì)嗎?還有法人一直零申報(bào)可不可以不報(bào)???謝謝
老師你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師你好,你看就是這么這樣的一個(gè)狀態(tài)有問(wèn)題嗎?就是公司的個(gè)稅系統(tǒng)員工有兩個(gè)人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個(gè)人做公司的員工,然后每個(gè)月申報(bào),就是每次報(bào)銷的時(shí)候,就是公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人報(bào)銷的時(shí)候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒(méi)有他們沒(méi)有在這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報(bào)銷的時(shí)候都是法人和股東,嗯指公司的款報(bào)銷給他們,就是說(shuō)嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒(méi)事吧
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算

