您好,計入到其他應收款里面
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領條領出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
老師,公司簽了一份工程施工合同,項目經理負責人是承接這個工程的,就是說這個人是掛靠我公司簽訂的這份合同,錢已打到公司賬戶,現(xiàn)在要把錢轉給承包工程的這個個人,需要他提供什么票據(jù)或者什么放方式支付出去
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經營的項目,所以我要在內賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師您好,我們是監(jiān)理公司,現(xiàn)在跟林業(yè)局簽訂合同,金額10萬,現(xiàn)在發(fā)票已經開具,款項也已經收到了,這其中項目雖然是跟林業(yè)局的,但是我們要給介紹了這個活的林業(yè)局的領導扣除稅費和管理費之后返款,也就是說這個項目是他掛靠的,現(xiàn)在款返給這個領導了,但是成本票這個領導不開,他是找人開的,老師這種的我應該讓寫個什么證明,或者說是做個什么合同,不然我感覺我做賬不合適
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方決定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師這個不進我們公司的賬,是其中一個股東轉賬到這張個人卡,到時候找掛靠方報銷,走它們家賬
那這種情況你們不用做賬了
但是好幾合伙人合伙干這個項目,進這張個人卡的錢,大家想讓寫個憑證,不知道寫什么合適,寫借款,也不合適。
這種你只能按照流水賬這樣來記賬
老師,您好。就是好幾個人一塊合伙投資,然后往這張個人卡轉錢,想要個憑證,這個怎么寫?
投資的時候借銀行存款 貸實收資本-某某人 支出的時候就計入各項支出就行
老師,這些轉賬的合伙人就想給自己要個轉入賬戶的憑據(jù),不是做賬。是給他們開個收據(jù)嗎?
你們收到對方的錢可以給對方開收據(jù)
老師那收款人寫財務還是這張卡的主人
肯定就是這張轉賬的主人
老師但是這張卡實際是財務轉賬,只是付款必須經過項目經理確認
就是你把這張卡當我銀行存款,誰轉賬就記入到誰的實收資本
老師收據(jù)寫項目經理不是財務是吧
對,誰收到錢就誰寫