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老師,應(yīng)付職工薪酬余額在借方,資產(chǎn)負債表怎么填啊

2025-01-09 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-09 17:59

你好,你這個應(yīng)該是沒有計提吧。

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快賬用戶7129 追問 2025-01-09 19:14

計提少了,怎么辦,老師

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齊紅老師 解答 2025-01-09 20:37

你好,這個做個分錄補充計提就可以了。

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快賬用戶7129 追問 2025-01-09 20:39

25年一季度再補行嗎?賬都做完了,老師

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快賬用戶7129 追問 2025-01-09 20:40

再補計提是不是所得稅都得調(diào)啊

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齊紅老師 解答 2025-01-09 21:06

您好,是的,是需要調(diào)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-01-09 21:06

因為費用或者損益調(diào)整了

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你好,你這個應(yīng)該是沒有計提吧。
2025-01-09
是的,就是那樣填報的
2024-03-08
你好! 一般是貸方余額的。
2021-07-11
好,你這個是少計提的嗎?借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-11-29
你好,應(yīng)付職工薪酬,期末余額=上期期末余額%2B本期計提—本期發(fā)放
2020-10-16
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