應交稅費是負數(shù)可以
有些進項發(fā)票沒有抵扣,做賬時記做待抵扣進項稅額,填列資產(chǎn)負債表是不是就是應交稅費是負數(shù)
老師,資產(chǎn)負債表應交稅費一直是負數(shù),可以嗎? 一直是應交稅費負數(shù)-41萬,原因是因為:公司開出去發(fā)票少,進項對應的抵扣也少(剩余進項都留底,所以應交稅費成負數(shù)了)
資產(chǎn)負債表,應交稅費是負數(shù)可以嗎,我把進項發(fā)票都入賬了,做到了待抵扣進項稅額,可以嗎
有待認證進項稅的時候,資產(chǎn)負債表的應交稅費可以是負數(shù)嗎
資產(chǎn)負債表應交稅費-待認證進項稅額負數(shù),可以嗎?
老師,我出差定了3張機票,其中有一張是幫別人訂的,不是公司員工,打印電子行程單報銷,怎么把那一個人的信息剔除,不開在同一張發(fā)票上
老師 暫估入庫的材料、隨后發(fā)生了盈虧數(shù)對不上、怎么處理
老師,我們公司借出去的錢回不來了 可以全部做壞賬嗎?一千多萬呢 一次性做壞賬 需要訴訟判決文書什么的嗎?不知道稅務局認可不認可
老師,我公司是加氣站,在建工程已達到可使用狀態(tài)。但是做賬期間發(fā)票回來的不全,并且分不出來房租建筑物及地下的工程的成本,現(xiàn)在如何賬務處理?
公司用的成本是移動加權(quán)平均法,是不是需要確認一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
74.某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年 5月出口設備40臺,出口收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證;本月期初留抵稅額為6萬元。該生產(chǎn)企業(yè)當月的免抵稅額為()萬元。 A.0 B.9 C.13 D.20
公司買的海參用作職工福利,怎么做賬
老師面試行政事業(yè)單位外派會計需要注意什么呢
老師,公司買海參發(fā)票能用嗎
老師你好,對方要票,我們聯(lián)系別的單位開票,進價是50元*10噸=500元,銷售價格55*10噸=550元,通過別的公司開票550*0.1=55元(這是通過別的公司開票讓對方加的點),問一下我們單位掙了多少錢,這個怎么算
幫我看下著余額表計提的對嗎
這個比較好看些
進項稅額和銷項稅額會一直有余額 是嗎 不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
可以不用結(jié)轉(zhuǎn),只要自己習慣
老師 您看下 我的余額表沒啥問題吧
你好 余額表沒啥問題
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!