對,沒錯兒,年底的時候就可以看一下到底轉到哪個科目里
貨幣性項目轉銷之前需要做一次匯兌損益嗎?,比如1月31日收到100萬美元,即期匯率是7,2月5日結匯的時候,當日的即期匯率是6.5,銀行買入價是6。會計分錄是: 收到美元時: 借 銀行存款-美元 100*7 貸 應收賬款 100*7 2月5日匯兌損益: 借 財務費用-匯兌損益 100*(7-6.5) 貸 銀行存款-美元 100*(7-6.5) 2月5日結匯: 借 銀行存款-人民幣 100*6 借 財務費用-匯兌損益 100*(6.5-6) 貸 銀行存款-美元 100*6.5 對嗎?
老師,能問下我開票給境外,發(fā)生了外匯兌付時實際入賬金額與開票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應收賬款,貸主營業(yè)務收入。收到應收時,借銀行存款,98財務費用匯兌損失2.貸應收賬款100,這樣對嗎?
國外收款,沒有使用預收賬款風科目,使用應收賬款。OA支付方式預收20%.12.8收到一筆5000美金,月初匯率7.1,會計分錄:借:銀行存款一美元5000×7.1 貸:應收款一國外5000×7.1 ,12.12結匯,匯率7.2 借:銀行存款一人民幣360000 財務費用一匯兌損益500 貸:銀行存款一美元35500 那么,月末,這個應收款是否還要調匯
國外收款,沒有使用預收賬款風科目,使用應收賬款。OA支付方式預收20%.12.8收到一筆5000美金,月初匯率7.1,會計分錄:借:銀行存款一美元5000×7.1 貸:應收款一國外5000×7.1 ,12.12結匯,匯率7.2 借:銀行存款一人民幣360000 財務費用一匯兌損益500 貸:銀行存款一美元35500 那么,月末,這個應收款是否還要調匯
麻煩進出口企業(yè)經(jīng)驗豐富的老師來看,往來科目用的是應收賬款。 收到一筆美金,借:銀行存款一美元 貸:應收賬款一國外 , 然后結匯 ,借:銀行存款一人民幣 財務費用一匯兌損益 貸:銀行存款一美元 ,現(xiàn)在就出現(xiàn)問題了,這個應收賬款在貸方,需要調匯嗎?近期遇到有老師說要,有的說已經(jīng)結匯了就不要,到底要還是不要呢?
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務?應該怎么樣去處理賬務。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應該是10多個
酒店周轉材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本?。渴且獑柤追揭裁礀|西還是需要再問勞務公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費,銀行支付給個人,并備注社保費,存在那些風險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?