沒(méi)事的,紅沖了就行了

老師您好,對(duì)于月底沒(méi)沒(méi)有收到發(fā)票但是入庫(kù)的情況要暫估入庫(kù)是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來(lái),發(fā)票什么時(shí)候回來(lái)再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來(lái),月底再暫估呀?
老師 我4月份有一張暫估產(chǎn)品 5月份發(fā)票來(lái)了 但是忘了沖紅 本月補(bǔ)沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫(kù)產(chǎn)品累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣對(duì)嗎
老師你好,9月份有暫估一筆庫(kù)存,10月份票來(lái)了,紅沖9月份的暫估庫(kù)存,成本需要紅沖再按現(xiàn)在的一個(gè)單價(jià)做一憑證嗎
老師,8月發(fā)票多開(kāi)發(fā)票12月開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫(kù)存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫(kù)的,再紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品,庫(kù)存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師好,去年12月份暫估入庫(kù)了一些庫(kù)存商品,今年2月份發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,那1月份先要紅沖暫估入庫(kù)的憑證,2月份開(kāi)回來(lái)發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎


好的,老師,那我做紅沖分錄還需要打印對(duì)應(yīng)明細(xì)的發(fā)票做憑證附件嗎
摘要注明紅沖某月憑證發(fā)票就行
好的,謝謝老師
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