同學(xué)你好, 數(shù)量不符,先調(diào)查原因 1)合理?yè)p耗的盤(pán)虧,計(jì)入 營(yíng)業(yè)成本 2)管理不善的盤(pán)虧,計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出 3)查不清原因的盤(pán)虧,計(jì)入 管理費(fèi)用
老師,如果原材料庫(kù),9月底的余額我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那么10月初,我可以改動(dòng)余額嗎,可以按照實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量改嗎?這樣改會(huì)有什么影響?這樣月初與上月末余額就不符,應(yīng)該怎么做?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)材料賬與實(shí)際庫(kù)存不符怎么調(diào)整?
老師,上個(gè)月購(gòu)原材料十萬(wàn),月底盤(pán)存有27000,實(shí)際原材料支出73000 然后這個(gè)月購(gòu)原材料70000,庫(kù)存還有22000,實(shí)際原材料支出75000,這些會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
您好老師:今年年初原材料賬面沒(méi)有庫(kù)存,但實(shí)際有庫(kù)存,實(shí)地盤(pán)點(diǎn)后已調(diào)整庫(kù)存增加,但是這月又是實(shí)際出庫(kù)560噸,賬面只有350噸,而場(chǎng)地依然還有存貨。如何處理?以前實(shí)際庫(kù)存有,賬面沒(méi)有庫(kù)存,我的前輩告訴我叫紅庫(kù)。這樣說(shuō)到底對(duì)不對(duì)?
老師,賬上有10多萬(wàn)的原材料,實(shí)際沒(méi)有,賬實(shí)不符,上一個(gè)財(cái)務(wù)留下來(lái)的壞賬,這怎么解決,能不能轉(zhuǎn)到損益里,年底納稅調(diào)增
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,