你好如果是按正規(guī)的做法,肯定這樣做是不對的,內(nèi)部核算的話你可以這樣,但是給稅務(wù)局的賬不能這樣做。

老師好 收到退回的增值稅及附加稅的分錄是不是和繳納的時候的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-各項附加稅
老師預(yù)繳增值稅及附加稅。借方:應(yīng)交稅費(fèi)~各種附加 貸:庫存現(xiàn)金 月底是不是要計提出這部分預(yù)繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交各種稅費(fèi)
銷售產(chǎn)品收到貨款及增值稅銷項稅額存入銀行,借記銀行存款賬戶貸記主營業(yè)務(wù)收入賬戶還應(yīng)a,借記稅金及附加賬戶并借,記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,C貸記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,D代記稅金及附加賬戶。
老師,預(yù)繳增值稅的時候,有附加稅,寫一個分錄可以嗎? 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 稅金及附加 貸 : 銀行存款 這樣行不行?
每個月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時繳納附加費(fèi)?附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,繳納的時候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢
老師,請問法人個人名義貸款給公司用,公司每個月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認(rèn)定是從什么時候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計經(jīng)驗、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會計經(jīng)驗,在會計學(xué)堂學(xué)了電商會計實操課程,現(xiàn)在去面試電商會計,即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會計最后可能會問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會不會引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅