你好如果是按正規(guī)的做法,肯定這樣做是不對(duì)的,內(nèi)部核算的話你可以這樣,但是給稅務(wù)局的賬不能這樣做。
老師好 收到退回的增值稅及附加稅的分錄是不是和繳納的時(shí)候的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-各項(xiàng)附加稅
老師預(yù)繳增值稅及附加稅。借方:應(yīng)交稅費(fèi)~各種附加 貸:庫存現(xiàn)金 月底是不是要計(jì)提出這部分預(yù)繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交各種稅費(fèi)
銷售產(chǎn)品收到貨款及增值稅銷項(xiàng)稅額存入銀行,借記銀行存款賬戶貸記主營業(yè)務(wù)收入賬戶還應(yīng)a,借記稅金及附加賬戶并借,記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,C貸記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,D代記稅金及附加賬戶。
老師,預(yù)繳增值稅的時(shí)候,有附加稅,寫一個(gè)分錄可以嗎? 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 稅金及附加 貸 : 銀行存款 這樣行不行?
每個(gè)月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個(gè)月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對(duì)嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時(shí)繳納附加費(fèi)?附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,繳納的時(shí)候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢
老師同一個(gè)人可以是幾家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
比如事業(yè)發(fā)展基金和福利基金,是應(yīng)該放在限定性凈資產(chǎn)嗎?
各大網(wǎng)銀每月必須點(diǎn)擊一下對(duì)賬嗎,不點(diǎn)銀行會(huì)來找嗎
想考26年的注會(huì),上班族想備考6門試試,可行不?還是分兩年考?
項(xiàng)目上的招待費(fèi)入工程施工還是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,第三題的第二問計(jì)算時(shí),為什么計(jì)算每股收益無差別點(diǎn)的債務(wù)利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,債券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%嗎
老師好,報(bào)表中存貨是哪些科目之和。
@郭老師,我們公司的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?稅務(wù)方面繳納稅費(fèi)?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
老師,我自己的房子低價(jià)租給自己的公司,正常繳納個(gè)稅,這樣操作合理嗎
你好老師,我們公司購買一輛車,對(duì)方是個(gè)人,可以可以給我們開票嗎, 銷方給我們開票,銷方的稅率是多少