你好,一般的收錢沒開票的時候先進(jìn)入到預(yù)收賬款,等開了發(fā)票以后在確認(rèn)收入。
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師我們先開發(fā)票給客戶確認(rèn)了收入借收賬款11300貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300,次月紅沖了確認(rèn)的收入,當(dāng)實(shí)際出庫時的分錄是什么以及金額是怎么樣呢?
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎?
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項(xiàng),開票時忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預(yù)收時:借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時:借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800
老師實(shí)際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當(dāng)月銷售額10000元,銷項(xiàng)稅1300元??铐?xiàng)已付 做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1300 當(dāng)月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
預(yù)付員工租房3個月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報銷,請問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
新開的超市銀行賬戶還沒開,店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒簽合同。這個月要報稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時點(diǎn)是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
那什么情況下直接報無票收入呢?什么情況掛往來呢?
就是說比如對方壓根兒就不要發(fā)票,你們就可以報無票收入
如果暫時不給對方如果暫時不給對方開票呢就可以先掛在往來款
跟銷售給個人還是銷售給企業(yè)沒有關(guān)系是嗎?
對這個是沒有關(guān)系的
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!