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2024年12月紅沖一筆2023年的一張發(fā)票,申報12月份增值稅的時,增值稅全年納稅銷售收入和財務報表的銷售收入不一致,差異是紅沖的一筆銷售發(fā)票,怎么辦

2025-01-07 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-07 11:04

你好,你報表沖賬務處理也要做

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快賬用戶9178 追問 2025-01-07 11:29

采用的是企業(yè)會計準則,紅沖用的會計科目是“以前年度損益調整” 銷售收入就不一致了

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齊紅老師 解答 2025-01-07 11:30

這個沒辦法,按準則就是這樣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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