同學(xué),你好 對24年沒有影響,24年正常申報(bào)

餐飲行業(yè)的卷票,8月份開的3500金額,客戶到現(xiàn)在給退回來說金額太大,報(bào)不了,要求我們紅沖,重新開具3張金額1000左右的票,不過總金額還是3500 這個(gè)對我們企業(yè)來說有影響不?
請問老師這個(gè)月給一家客戶開了12張發(fā)票,對方說金額錯(cuò)了,需要做廢。做廢發(fā)票這那多發(fā)票,對我公司有什么影響嗎?
老師,您好!我想咨詢一下,我們?nèi)ツ?2月份開了票給客戶,金額較大,現(xiàn)在客戶那邊說要我們沖紅重新開票,這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),審計(jì),稅務(wù)方面的
老師你好 一張12月份已經(jīng)開出的發(fā)票,客戶現(xiàn)在讓沖紅,主要問題是他們2022年1月份已經(jīng)更改了公司名稱,沒有發(fā)開票資料過來,現(xiàn)在要求沖紅,我這邊開紅字信息表的話 對我司影響大嗎
老師請問去年23年我們開出的一份銷項(xiàng)發(fā)票300多萬,過去了半年,24年客戶要我們紅沖,重新開,說票面金額太多了,要分幾份開?這個(gè)對我們23的稅務(wù)會(huì)有影響嗎?或者稅局那邊會(huì)找我們,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


好的,有點(diǎn)暈了,這個(gè)是正常紅沖的。謝謝
不客氣,祝工作順利