若是小微,按7%再減半,即增值稅*3.5%
老師 應(yīng)交稅費-預交城市維護建設(shè)稅 是需要自己新增嗎?
增值稅5061.95元,交城市維護建設(shè)稅和教育費附加地方教育附加各是多少呢?城市維護是5%
你好老師,我這樣做對嗎? 計提的時候: 借:營業(yè)稅金及附加2200.52 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1820.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 36.41 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 322.22 上交的時候: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1820.46 借: 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅2.33 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加36.41 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)322.22 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)2200.52
你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅3.22 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)57.84 增值稅計提.借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應(yīng)交稅費未交增值稅180.46 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應(yīng)交稅費未交增值稅322.22 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
老師,就是計提城市維護建設(shè)稅和未交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛小規(guī)模的?
什么時候會出現(xiàn)只交社保不交醫(yī)保的情況?
老師,你好,我現(xiàn)在修改23年的增值稅納稅申報表,財務(wù)報表和所得稅年報是不是都得改,還是可以先改所得稅報表
公司代賬的服務(wù)新手小白先學什么考什么證
我這是內(nèi)部賬,有時候別人轉(zhuǎn)賬進來直接提取利潤了,我直接計入本年利潤借方會導致利潤表中的利潤總額的本月數(shù)和 科目余額表中本期發(fā)生額有差額嗎?
送客戶手機,是進業(yè)務(wù)招待費嗎,然后進項稅額轉(zhuǎn)出?
請問老師,乙鄉(xiāng)用集體土地與甲公司聯(lián)營,共同建造大樓成立了丙酒店,聯(lián)營期限40年,請問丙公司賬面需要把集體土地入賬么?當初聯(lián)營的時候土地也沒有評估作價。
申請出口退稅有不可跳過的疑點是:申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購入的固定資產(chǎn),低于500萬的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬,會計上計提20萬折舊,稅法上可以一次性扣除,這個納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬嗎?怎么答案是380萬?
老師你好,我想問一下,外出辦事出租票怎么做賬,報稅的時候需要怎么填
請問老師,之前開了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?
一般納稅人,麻煩幫計算出來,可以嗎?
你好,根據(jù)其描述 ,城建稅=26694.53*3.5%
一般納稅人也是3.5嗎?26694.53*0.035=934.30855,要這么多嗎?
符合小微,就可以減半
12月沒有銷項稅額,有進項稅額怎么處理
怎么分錄呢?要不要轉(zhuǎn)出
只有進項,可不結(jié)轉(zhuǎn)