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老師,我們公司是一般納稅人,在去年申報(bào)表中,我把5月份的一般計(jì)稅的增值稅填到簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅中去了,但稅額和收入額都是對(duì)的,不改申報(bào)表有影響嗎

2025-01-05 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-05 12:18

你好,就是填到簡(jiǎn)易計(jì)稅那行的稅額和收入,和對(duì)應(yīng)的稅率是否一致?應(yīng)該是不一致的吧。

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你好,就是填到簡(jiǎn)易計(jì)稅那行的稅額和收入,和對(duì)應(yīng)的稅率是否一致?應(yīng)該是不一致的吧。
2025-01-05
那你有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有?如果有進(jìn)項(xiàng)的話(huà),你就少抵扣了。你填寫(xiě)到簡(jiǎn)易計(jì)稅去,他沒(méi)法抵扣增值稅了。
2025-01-05
簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額不對(duì),看一下是不是稅率適用不對(duì)
2022-05-17
你好,你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù)嗎?是同一個(gè)業(yè)務(wù)嗎?
2021-07-15
您好,不是,除了在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》的“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”那行(一般是第12行)填寫(xiě)你的含稅收入換算成不含稅的收入(不含稅收入=含稅收入÷1%2B3%,比如10300元填10000),還要在主表第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”里會(huì)自動(dòng)出來(lái)稅額(稅額=不含稅收入×3%,比如10000×3%=300),其他一般計(jì)稅的行次比如銷(xiāo)售貨物、一般服務(wù)的收入可以不填或填0,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然可以認(rèn)證但不能抵扣所以不用填進(jìn)項(xiàng)抵扣欄,總結(jié)就是:收入填在附表一第12行(3%服務(wù)那行),算好不含稅收入填進(jìn)去,主表第21欄會(huì)自動(dòng)出稅額,其他一般計(jì)稅和進(jìn)項(xiàng)抵扣欄不用管或填0,不是只填收入就完事。
2025-09-14
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