你好,這個(gè)對(duì)于你們計(jì)入其他應(yīng)收款,然后第二天計(jì)入銀行存款。
老師,請(qǐng)問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時(shí)候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會(huì)收到96,另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師請(qǐng)問一下,我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的,我們公司在體育協(xié)會(huì)上注冊(cè)了一個(gè)叫做粗門的APP軟件收款,這個(gè)軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用,但是這個(gè)軟件每一次報(bào)名培訓(xùn)的人,要支付款是都會(huì)先扣1元的保險(xiǎn)費(fèi),和手續(xù)費(fèi)然后才會(huì)把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上,一個(gè)客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險(xiǎn)費(fèi)1元,手續(xù)費(fèi)6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請(qǐng)問我們公司收到這筆錢時(shí)怎么做分錄呢?請(qǐng)老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
這個(gè)賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實(shí)際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回)。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用,3.(本單有掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回)。 4.本單有經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實(shí)質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報(bào)回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報(bào)回的掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)用貨物報(bào)回又該怎么做呢? 好暈。
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫(kù)100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
直接掃碼入賬戶上的款,怎么填申報(bào)? 掃碼入賬,還牽連著銀聯(lián)扣除一部分手續(xù)費(fèi),最后到我們賬戶上, 這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 怎么填增值稅申報(bào)處理?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
你們按照對(duì)方掃碼的金額確認(rèn)收入。
你好老師, 這樣的情況怎么去做會(huì)計(jì)分錄
你好,借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 然后借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款