12月開票,一月份交稅的呢就成
老師我想問一下我上個月開了銷售貨物的發(fā)票,但是這個月申報的時候稅務(wù)師沒有核定銷售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報增值稅了?還是說先核定才能開票然后申報納稅
老師,這個月我們發(fā)出貨物沒開票但是要確認(rèn)收入,下月再開票,那么這個月確認(rèn)收入怎么做做賬?怎么稅務(wù)申報?
老師,銷售一批貨物,錢收到了,發(fā)票也開了,但是發(fā)貨到1月份了,這個啥時候確認(rèn)收入呢
老師,我按發(fā)貨口徑來確認(rèn)收入,這個月已經(jīng)發(fā)貨了應(yīng)該缺認(rèn)收入了,但這個月票還沒開呢,我收入這塊怎么做分錄?
銷售貨物,簽了合同,客戶要求馬上開具發(fā)票,老板也同意了,但是貨物要1個多月以后再給,這個先開發(fā)票了,要繳納增值稅,那需要確認(rèn)收入嗎?
進(jìn)項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,12月份開發(fā)票了,1月份納稅申報是可以唄?不用紅沖?
這個是不需要紅沖的
明白了,謝謝老師
老師,那我12月份有收入沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月份結(jié)轉(zhuǎn)成本可以?
不行,結(jié)轉(zhuǎn)成本最好是在12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,12月份開發(fā)票了,沒有貨,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月份才發(fā)貨
這種情況是不是就是已經(jīng)發(fā)貨了,還是根本就沒發(fā)貨?
沒發(fā)貨,到是確認(rèn)收入了,沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師,這樣怎么辦?
那就只能是你實際那就只能是你實際到貨的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本