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請問下老師關(guān)于出口退稅問題,12月的時候完成出口報關(guān)確認(rèn)收入了,銷項票也開了,但是進(jìn)項票沒收到,進(jìn)項稅率13%,退稅率9%,4%的稅率差異賬務(wù)處理上要計提主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:成本,貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出?……要計提其他應(yīng)收款出口退稅款嗎?借:其他應(yīng)收,貸:出口退稅?

2025-01-02 21:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-02 21:26

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齊紅老師 解答 2025-01-02 21:29

需要做以下賬務(wù)處理: 1.?對于征退稅率差4%,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入主營業(yè)務(wù)成本,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2.?要計提出口退稅款,分錄為: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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2025-01-02
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-02-01
是對的,這個是對的,是
2020-12-07
最后一步正常的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 。 這是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
您好,這樣是正確的,如果有免抵,還要用到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”科目
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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