你去看一下,你是不是有負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。有負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的,他沒(méi)有取到數(shù)據(jù)
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
舉例說(shuō)明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第5行“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”、第8行“免稅銷(xiāo)售額”的“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”合計(jì)數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
顯示:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)為*2%。這是什么意思
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額的填列,說(shuō)法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算僅填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的1%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫(xiě)于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷(xiāo)售額”為含稅銷(xiāo)售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問(wèn)C是為什么錯(cuò)了?
建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額可需要填寫(xiě)的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
老師,我們公司跟對(duì)方開(kāi)了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒(méi)簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專(zhuān)業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營(yíng)業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報(bào)流程嗎?
老師亂賬錯(cuò)賬注銷(xiāo)調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報(bào)廢17年購(gòu)置的車(chē),怎么開(kāi)發(fā)票
為什么個(gè)人代開(kāi)不能開(kāi)建筑
我公司上兩年購(gòu)進(jìn)的三輪車(chē),現(xiàn)在報(bào)廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實(shí)繳資本去年和前年的都未申報(bào)印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實(shí)繳金額合并申報(bào)嗎?現(xiàn)在申報(bào)的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動(dòng)產(chǎn)稅率是多少
應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,這個(gè)是加工修理修配勞務(wù)的。
如果你沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額的話,對(duì)的是的,這個(gè)就是你本年累計(jì)的。
這個(gè)本年的銷(xiāo)售額是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額:本年累計(jì)32,563,814.41元(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額 本年累計(jì):89,552.24元 我看今年的收入 是32563814.41+89552.24嗎
第一行加上簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額。