你好,是的,這個是按28萬來申報。

老師,個人獨資,小規(guī)模核定,增值稅1個點,開票28萬。如果對方承擔(dān)個人經(jīng)營所得稅。那開票是不是還是開含稅28萬。但是收款是28萬加個人經(jīng)營所得稅。
個體戶核定10萬開票金額 ,這個10萬含增值稅專票和普票嗎
小規(guī)模,一個季度30萬以內(nèi)是免征增值稅,而一個季度內(nèi)普票開了28萬,去稅務(wù)局代開專票10萬,專票十萬已經(jīng)交了增值稅,那這個普票28萬還會不會免征增值稅?
我是個體工商 季度定期定額 39萬 普票開了12萬 專票開了10萬 那我應(yīng)交多少增值稅 是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬
個體工商戶一季度開了20萬專票,30萬普3的,這30萬普3的交增值稅是按1交還是按3交?
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
不是有30萬免稅,這個就免不了嗎
你好,專票這一部分是不免稅。
普票開了27萬,專票開了一萬,我也得按28萬申報嗎
你好,是的按照二十八萬來申報