報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票能走公賬嗎
答:不能;
報(bào)銷費(fèi)用可不可以支付現(xiàn)金
報(bào)銷費(fèi)用可以用現(xiàn)金支付.填寫報(bào)銷單,經(jīng)審核后,出納可以用現(xiàn)金支付.收據(jù)可寫可不寫.報(bào)銷后出納在報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖就可.
員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些?
1、 任何一種類型之請(qǐng)購及支出,包含物品設(shè)備請(qǐng)購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等,必須于事件發(fā)生前依照"預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限"規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn).
2、 報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤),由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起."請(qǐng)款單"和"費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表"按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫,并自行編號(hào)以便參照.付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過,方可付款.
3、 報(bào)銷以"周"為單位,并附相關(guān)憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理.當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷.
4、 對(duì)于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算的錯(cuò)誤,公司采取只減不加的方式,針對(duì)不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù),報(bào)銷總額的20%將會(huì)被扣除;針對(duì)加總錯(cuò)誤,差額部分的50%將會(huì)被扣除.
5、 簽名的規(guī)定:
① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意,并已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé).
② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期,如不附注日期,當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí),未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果.
6、 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置:
① 退回報(bào)銷單(注明退回原因).
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因).
③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證.
④ 交出納付(匯)款.
7、 每周匯員工報(bào)銷款一次,每月的最后一個(gè)周五不匯款.
8、 每周匯員工報(bào)銷款后,差異表會(huì)E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢.
9、 在報(bào)銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程.
關(guān)于報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票能走公賬嗎?報(bào)銷費(fèi)用可不可以支付現(xiàn)金的內(nèi)容如上,如果要用現(xiàn)金來支付報(bào)銷費(fèi)用,必須要在支付現(xiàn)金時(shí)要求對(duì)方簽下相關(guān)的收據(jù)或是證明,證明已經(jīng)拿了這筆報(bào)銷費(fèi)用,不然將來對(duì)方不認(rèn)賬會(huì)計(jì)是需要自己墊付這筆費(fèi)用了.