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收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬

2019-10-27 17:07 來源:快賬

導讀:收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬?差額征稅是指營業(yè)稅項目,有營業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。收到差額征收的發(fā)票,應該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。接下來就隨小編一起來了解一下吧。

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收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬

企業(yè)接受應稅服務時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)"科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記"主營業(yè)務成本"等科目,按實際支付或應付的金額,貸記"銀行存款"、"應付賬款"等科目.

對于期末一次性進行賬務處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)"科目,貸記"主營業(yè)務成本"等科目.

收到差額征收的發(fā)票,應該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬.因為差額征稅,你應該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的,只是稅額是按照差額計算的.

收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬

什么是差額征稅?怎樣計算?

差額征稅是指營業(yè)稅項目,有營業(yè)稅差額征稅和增值稅差額征稅兩種。

營業(yè)稅差額征稅是指納稅人在中華人民共和國境內提供營業(yè)稅應稅勞務、轉讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)時,以收取的全部價款和價外費用減去規(guī)定可扣除的支付款項后的余額為計稅營業(yè)額。

增值稅差額征稅指納稅人采用購進扣稅法計算應納增值稅。即應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額,正數(shù)交稅,零或負數(shù)不交稅。

差額征稅的計算方法:

應納增值稅額=計稅銷售額×應稅服務適用的增值稅稅率或征收率

計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應征稅應稅服務適用的增值稅稅率或征收率)。

什么是差額征稅,差額征稅又該怎么計算,收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬,這是我們今天為大家解決的問題。在數(shù)學上有一個舉一反三,同樣在小編的財會問答中也有問一答三。如何,是不是賺到了呢。

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