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無票收入在增值稅申報表里怎么填寫

2019-11-15 10:12 來源:快賬

導讀:增值稅專用發(fā)票是增值稅的法定抵扣憑證,增值稅適用購進扣稅法,可以抵扣增值稅銷項稅額.發(fā)票的開具應(yīng)是實際發(fā)生的交易事項,需要申報繳納增值稅,填寫申報表,無票收入在增值稅申報表里怎么填寫?

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無票收入在增值稅申報表里怎么填寫

在申報表的附表一欄內(nèi)有未開票欄內(nèi)填上無票收入的金額就可以了.

納稅申報表,是稅務(wù)機關(guān)指定,由納稅人填寫,以完成納稅申報程序的一種稅收文書.一般應(yīng)包括納稅人名稱、稅種、稅目、應(yīng)納稅項目、適用稅率或單位稅額、計稅依據(jù)、應(yīng)納稅款、稅款屬期等內(nèi)容.

增值稅申報表還有進項稅額、銷項稅額;所得稅申報表還有銷售收入、銷售利潤、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等.

無票收入在增值稅申報表里怎么填寫

出口增值稅申報表怎么填寫

根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報有關(guān)事項的通知》(深國稅發(fā)〔2009〕163號)規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進行認證.

在進行增值稅日常納稅申報時,將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表 <https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E7%BA%B3%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao>附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分"待抵扣進項稅額"中的"本期認證相符且本期未申報抵扣".

如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表 <https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E7%BA%B3%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao>附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分"待抵扣進項稅額"第24欄"本期認證相符且本期未申報抵扣"里的進項稅款對應(yīng)的貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當月將有關(guān)進項稅額由第24欄"本期認證相符且本期未申報抵扣"轉(zhuǎn)入第3欄"前期認證相符且本期申報抵扣".

生產(chǎn)企業(yè)出口免稅申報流程

1. 將申報所需資料準備齊全后,選擇"出口貨物明細申報錄入"功能根據(jù)出口報關(guān)單采集相應(yīng)的出口數(shù)據(jù)

2. 通過"生成明細申報數(shù)據(jù)"功能進行預(yù)申報操作(預(yù)申報可用本地申報或遠程申報)

3. 預(yù)審?fù)瓿珊?根據(jù)預(yù)審反饋信息中的疑點對申報數(shù)據(jù)進行調(diào)整,確認數(shù)據(jù)無誤后,可再次生成正式申報數(shù)據(jù)(本地申報或遠程申報)

4. 選擇"增值稅申報表項目錄入"功能,根據(jù)已申報的"增值稅納稅申報表"來采集相應(yīng)數(shù)據(jù)

5. 增值稅申報表錄入完成后,通過"免抵退申報匯總表錄入"功能采集相應(yīng)數(shù)據(jù)

6. 所有數(shù)據(jù)采集完畢后,可通過"打印申報報表"功能,打印"出口貨物免、抵、退稅申報明細表"、"出口貨物免、抵、退稅申報匯總表"、"出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表"等

無票收入在增值稅申報表里怎么填寫?無票收入增值稅申報時,在申報表有一欄未開票收入,按照無票收入金額確認即可.需要了解更多關(guān)于增值稅申報的內(nèi)容,可以繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站.本網(wǎng)站專注財稅知識的分析,請持續(xù)關(guān)注.

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