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?企業(yè)收到增值稅退稅如何做賬

2024-07-29 19:18 來源:快賬

導(dǎo)讀:企業(yè)收到增值稅退稅如何做賬?通常來說,企業(yè)因?yàn)楦鞣N原因退回來的增值稅稅額,在賬務(wù)處理上需要按照一定的程序來操作的;而企業(yè)在收到增值稅退回時需要先確認(rèn)退稅金額和具體原因,編制記賬憑證、選擇借方和貸方科目、審核登記記賬憑證以及調(diào)整財務(wù)報表和備案的,這些與之相關(guān)的賬務(wù)處理方式知識都在下文中,有興趣的學(xué)員們不妨來閱讀下述文章學(xué)習(xí)。

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企業(yè)收到增值稅退稅如何做賬

收到退增值稅的做賬處理主要包括以下幾個步驟:

一、確認(rèn)退稅金額與原因

首先,企業(yè)需確認(rèn)收到的增值稅退稅金額及退稅原因,這通常通過查看稅務(wù)部門的通知書或查詢企業(yè)的納稅記錄來獲取。

二、編制記賬憑證

根據(jù)確認(rèn)的退稅金額和原因,企業(yè)需編制相應(yīng)的記賬憑證。記賬憑證的日期應(yīng)與退稅通知書上的日期一致,內(nèi)容需清晰明了,包括借方科目、貸方科目、金額等信息,并確保符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求。

三、選擇借方與貸方科目

借方科目選擇:根據(jù)增值稅退稅的性質(zhì)和原因,選擇適當(dāng)?shù)慕璺娇颇窟M(jìn)行記賬,如“應(yīng)收留抵稅額退稅款”或“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)”。

貸方科目選擇:與借方科目相對應(yīng),選擇適當(dāng)?shù)馁J方科目進(jìn)行記賬,如“銀行存款”。

四、審核與登記記賬憑證

編制好的記賬憑證需進(jìn)行審核和登記。審核的目的是確保記賬憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,包括核對借方科目和貸方科目的選擇是否正確,金額是否無誤。審核通過后,需將記賬憑證登記入賬。

五、調(diào)整財務(wù)報表

增值稅退稅會對企業(yè)的財務(wù)報表產(chǎn)生影響。因此,企業(yè)需根據(jù)退稅金額和原因?qū)ω攧?wù)報表進(jìn)行調(diào)整,包括在利潤表中將退稅金額計(jì)入其他收入或營業(yè)外收入,以及在資產(chǎn)負(fù)債表中將退稅金額計(jì)入其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款。

六、稅務(wù)申報與備案

最后,企業(yè)需按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行稅務(wù)申報和備案。這包括填寫稅務(wù)申報表,申報退稅金額和原因,并提供相關(guān)的記賬憑證、財務(wù)報表等資料作為申報和備案的依據(jù)。同時,企業(yè)需按時提交這些申報和備案材料。

企業(yè)收到增值稅退稅如何做賬

增值稅即征即退的會計(jì)分錄怎么入賬?

根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入:

借:銀行存款或應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

繳納增值稅時:

本月上交本月應(yīng)交的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸:銀行存款

計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還:

借:其他應(yīng)收款

貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助

收到增值稅返還:

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款

企業(yè)收到增值稅退稅如何做賬?綜合以上內(nèi)容所述,在上文提及到的關(guān)于企業(yè)收到增值稅退稅稅款的處理知識,相信你們讀完上文內(nèi)容之后對此具體的賬務(wù)處理知識應(yīng)該都是有所了解的。其實(shí),企業(yè)收到的退回增值稅稅款則是可以按照營業(yè)外收入的科目來核算,如果你們對此上文提及到的會計(jì)處理知識和分錄還有什么其他的問題,不妨來本網(wǎng)站上免費(fèi)進(jìn)行搜索學(xué)習(xí)。

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