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?小規(guī)模開(kāi)回來(lái)的專票怎么抵扣

2024-06-24 14:34 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:小規(guī)模開(kāi)回來(lái)的專票怎么抵扣?根據(jù)小編老師的經(jīng)驗(yàn),作為小規(guī)模納稅人企業(yè)開(kāi)回來(lái)的增值稅專用發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣上,需要根據(jù)具體的情形來(lái)區(qū)分的.如果是代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,那么可以按照3%的稅率來(lái)申請(qǐng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的;如果是自己收到增值稅專用發(fā)票,那么則是不可以申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的;更多關(guān)于小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅專票抵扣的相關(guān)知識(shí)都在這里,歡迎大家來(lái)閱讀學(xué)習(xí).

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小規(guī)模開(kāi)回來(lái)的專票怎么抵扣

具體要分情況:

(1)如果為購(gòu)買方代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是可以抵扣;小規(guī)模納稅人國(guó)稅代開(kāi)專票,購(gòu)買方只能按小規(guī)模納稅人的稅率3%抵扣進(jìn)項(xiàng);

(2)如果對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票給小規(guī)模納稅人,是不能抵扣的,而且沒(méi)有必要,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能做抵扣,只能列入成本核算.

《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第三條納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人.

應(yīng)稅行為的年應(yīng)征增值稅銷售額,以下稱應(yīng)稅銷售額,超過(guò)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人為一般納稅人,未超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人為小規(guī)模納稅人.

年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人不屬于一般納稅人.年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)但不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的單位和個(gè)體工商戶可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅.

小規(guī)模開(kāi)回來(lái)的專票怎么抵扣

小規(guī)模納稅人只能開(kāi)3%的發(fā)票嗎?

不一定,小規(guī)模納稅人不一定都是適用3%征收率,因此小規(guī)模納稅人需要根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型適用不同的征收率:像小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅.小規(guī)模納稅人銷售、出租不動(dòng)產(chǎn)的征收率為5%.小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)等,可以選擇差額征收,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.

小規(guī)模開(kāi)回來(lái)的專票怎么抵扣?以上內(nèi)容就是本期小編老師匯總的相關(guān)資料,大家讀完資料之后應(yīng)該都知道小規(guī)模納稅人企業(yè)本質(zhì)上收到的專票一般都是不可以申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;如果是代為其他企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,那么按照稅法要求是可以申請(qǐng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的.如果大家對(duì)此上文提及到的內(nèi)容還有什么其他的疑問(wèn),不妨來(lái)本網(wǎng)站上免費(fèi)搜索相關(guān)的資料學(xué)習(xí).

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